上海立信锐思信息管理有限公司是一家民营培训机构。学校电话021-63214297,学校位于上海市南京东路61号9楼,主要专业:暂未公开。
【公司简介】
立信锐思是一家专注于内部控制和风险管理咨询的专业服务机构,由国内内部控制、风险管理领域最权威的教授、专家及业内人士组成,既有广阔的国际视野和深厚的理论功底,又有丰富的本土经验和实务积累。
立信锐思为客户提供内部控制、风险管理、合规建设、公司治理、财务会计等领域的高效解决方案,帮助客户从容应对五部委和交易所的内控规范,积极提升公司的经营效率,有效控制公司的经营风险。我们的业务范围包括:内控风险诊断和评估、内控体系完善建设、内控审计、风险管理培训、企业社会责任咨询和审验、财务会计咨询、信息系统审计等。
【服务经验】
立信锐思已为大型国有企业、上市公司、优秀民营企业等几十家国内知名公司提供了内控评估、内控完善咨询及专业培训服务。
我们客户包括:招商银行、建设银行、工商银行、中国银行、浦发银行、东方财富网、上海医保局、浦东路桥、大贺传媒、宁波杉杉、耐克体育、中化国际、创维电器、浙江万丰、浙江广博、太平洋保险、中国电信、上海机场、中材国际、光大证券、东方航空、宝钢集团、上海实业、东风汽车、五星电器、SVA广电电子等。
【擅长领域】
立信锐思,内部控制咨询、社会责任咨询、IT风险咨询、母子公司管控咨询、内部控制培训、社会责任培训、财务与会计培训、内控软件、研究报告。
一、咨询
企业内部控制咨询
立信锐思通过访谈、问卷调研、制度研读、样本抽查等方法对企业现状进行调研,查找企业运作的潜在风险,对企业的内部控制现状给出客观的诊断报告;并根据企业的实际情况和行业特性,在内控规范的框架下为企业量身订制一整套能整合业务、控制风险、降低成本的有效解决方案,并对企业的内控改进方案进行辅导。
企业社会责任咨询
立信锐思借鉴国际经验,将企业社会责任作为公司风险管理和战略管理的有效手段,以提升企业与投资者、顾客、供应商、员工、社会等各利益相关方的和谐关系,全面提升公司的社会形象,提高公司的市场价值。我们在社会责任方面的服务包括:社会责任报告的编制与审验、社会责任管理体系的构建、社会责任理念和管理方法的培训等。
IT风险咨询
立信锐思以COBIT为基础,开发了自身的信息系统审计底稿,能够为企业的信息系统管理进行全面诊断和评估,帮助企业有效的规避信息系统管控中的风险,实现信息系统的高效、安全运转。
母子公司管控咨询
随着大型集团公司的不断涌现,控股公司(集团公司)如何实现对分支机构的有效管控正逐渐成为一个突出的问题。众多控股公司往往缺乏有效管控的分支机构,会出现分支机构治理不完善、组织架构不健全、分支机构超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项、关联方之间违反母公司关联交易规定、企业会计核算办法的制定和执行不正确、合并财务报表信息不准确等问题。
立信锐思将帮助控股公司(集团公司)通过加强内部控制以实现子公司的组织设置规范高效、子公司业务权限合理授权、重大业务经母公司严格审批、合并财务报表真实可靠、编制与报送流程明确规范。
二、培训
内部控制培训
《企业内部控制:框架与实施》课程分为基础课程、内控政策法规解读、国际经验借鉴、内控体系的构建、内控实务操作、内控审计与评价等七大模块,将为企业系统介绍内部控制相关理论背景,提供科学、系统的内部控制思路和方法,指导企业在实务中提升内部控制与风险管理的能力。
社会责任培训
在绿色经济席卷全球的今天,企业社会责任已经成为了所有公司能否实现可持续发展的一个重要内核。在我国,从国资委到证监会,从社会公众到政府部门,都一再地强调企业社会责任的履行和相关信息的披露。
我们的培训将从理论和实务两个角度对企业社会责任进行详尽的阐述,帮助企业灌输社会责任的理念,了解国际知名企业的优秀做法,明确企业社会责任履行的方式和内容,熟悉国内外社会责任方面的监管法规,学会编制和披露企业社会责任报告,知晓社会责任报告的验证要求和方法。
财务培训
在市场经济日益成熟的今天,会计信息作为反映企业财务状况、经营成果的主要信息载体,已经应用于财务管理的各个环节,比如:成本管理、证券分析、预算管理、信贷管理、风险投资管理……,不胜枚举。
因此,了解企业的会计语言与财务信息已经成为各类企业管理人员、分析人员的必备要求。可谓“不懂得财务,就无法有效沟通、更无法高效管理!”
为帮助相关人士高效的实现财务突破、获取所需地财务分析能力,立信锐思针对不同基础的学员推出了“从基本原理到综合应用:财务轻松进阶课程” 。
三、软件
“立信锐思守护者”是公司自主研发、获国家重点自然科学基金(70632002)和国家科技部认可并资助(2007年度)的高科技内控评估辅助软件,是指导和辅助公司进行内控评估的最优助手。软件集成了各业务循环关键风险控制点,能通过智能化的风险调研,帮助公司在最短的时间内识别主要风险点、判断风险程度和种类,生成完整的风险评估报告。
四、研究报告
立信锐思定期为客户提供全面及时的风险管理和内部控制的研究报告,内容包括对内控领域的持续研究、对国内外先进风险控制理念的融合,对风险控制政策的深度解读、以及对现案例的透彻分析等,帮助客户不断提升内部控制的最新理念和管理手段。
【专家团队】
承担立信锐思《企业内部控制:框架与实施》培训课程的培训师均来自著名高等学府及权威机构,并拥有相关专业的硕、博士学位,他们除担负日常的培训任务外,还担任内控咨询项目的团队领导,拥有丰富的实践经验。
立信锐思内部培训师:
冯萌博士:
立信锐思执行合伙人,复旦大学管理学院获会计学博士学位,攻读博士阶段曾参与财政部会计司新准则制定基础研究工作。曾在德勤工作三年,期间参与了多项实地审计项目,撰写了多项准则比较研究报告和典型会计与审计案例分析报告,并为上海实业集团、英特尔、先灵葆雅、上海锦江集团、太平洋保险、申银万国、腾隆集团等多家知名企业进行财务和内控培训。2007年8月独著《市场经济条件下会计信息的法律意义研究》(中国时代经济出版社);此外,在《会计研究》、《财务与会计》、《证券市场导报》、《会计研究月刊》(中国台湾)、《中国注册会计师》等学术期刊上发表论文多篇。
杨芳博士:
立信锐思执行合伙人,立信会计师事务所内控咨询部合伙人。复旦大学管理学院会计学博士,曾在复旦大学管理学院工作多年,精通项目管理及内部控制理论与实务。 多年的企业内部控制咨询经验,组织与领导杉杉股份、广博股份、浙江万丰、浦东建设、东风汽车等多家上市公司的企业内部控制咨询和评估,对企业内控评估有深入的见解。曾为东风汽车、大江食品、海博股份、小商品城、中材国际、杉杉股份等国内知名上市公司进行内部控制培训。
高垚博士:
立信锐思执行合伙人,复旦大学管理学院会计学博士,挪威经济管理学院(NHH)访问学者。对国内外的内控法规和实务案例有深刻的理解,参与了立信锐思内控软件的研发,对信息系统内部控制有深入的研究,为浦东建设、宝钢国际、长江石化等多家知名企业的内部控制咨询项目。
吴益兵博士:
立信锐思执行合伙人,复旦大学管理学院会计学博士。参与了多项实地内控研究项目,撰写了多项内部控制研究报告,并为主持和参与宁波联合、杉杉股份、万丰奥威、熊猫线缆、赛扬国际等多家知名上市公司咨询项目。此外,在《会计研究》、《上海证券报》、《财务与会计》、《当代财经》等期刊上发表论文多篇。
立信锐思外聘培训师:
马军生博士:
立信锐思特聘讲师,上海证券交易所博士后、复旦大学管理学院会计学博士。精通财务、审计理论与实务,并带领团队开发了“复道守护者”智能化企业内部控制软件。在《财务与会计》、《企业管理》、《中国证券报》等报刊发表论文多篇,编著出版CFA中文教材《财务报表分析技术》一书。曾为金光纸业(APP)、锦江国际集团、上海航空、太平洋保险、新华传媒、大江股份、等知名公司进行培训。
立信锐思特聘资深顾问:
李若山教授:
立信锐思特聘顾问,复旦大学博士生导师,国内内部控制理论及实务领域权威。致力于会计、审计理论及财务方面的研究。同时担任财政部会计准则咨询委员会委员、上海证券交易所专家委员会委员、上海司法鉴定委员会委员以及多家公司的独立董事或顾问。在国内担任太平洋保险等多家500强企业的独立董事,在业界声誉卓著。
【其它信息】